PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- 19
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- 18
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- (Kekur 12,13 ) 14,15, 16 dan 17
UD SALI
UD SALI
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- (Kekur 9 ) 10,11, 12 dan 13
=========================================================================
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- (Kekur) 5,6,7,8 dan 9
=========================================================================
=========================================================================
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- 5
DATA MATERIAL
ALIRAN PEMBAYARAN
DATA PERMINTAAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERMINTAAN PEMBAYARAN KE- 2,3,4
ALIRAN PEMBAYARAN UD. SALI
REKAP PEMBAYARAN KE- 2,3, DAN 4
LUNAS TAGIHAN KE-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERBAYAR PEMBAYARAN KE-2 KEKURANGAN TAG KE -1
NOTA TGL 31 JANUARI 2019
NOTA TGL 3 FEBRUARI 2019
PEMBAYARAN TAHAP -1
PERMINTAAN
RINCIAN
Mohon Diproses Dikirim Titip Mas Agung Kembali KE Sby sabtu, 26 Jan 2019
ReplyDeletea. Nota Penyelesaian Nota Pembelian.
b. Bukti Nota UD. SALI
Mohon diproses pembayaran leveransir Material ini dan data nota pengiriman material sudah di sampaikan ke kantor . terima kasih
ReplyDeleteMohon segera diproses pembayarannya leveransir ini , karena material sudah terkirim 3 minggu yang lalu . terima kadih .
ReplyDeletemohon di proses
ReplyDeleteSESUAI DENGAN PERMINTAAN DAN KODE
ReplyDeleteKode kayu : 11.5 M3 @ 2.000.000
Permintaan : 6 M3
Tagian masuk : 5.011
Kode bata merah : 52.700 pcs @ 567
ReplyDeletePermintaan : 20.000 pcs
Tagian : 6.000 pcs
Kode pasir pasang : 80 m3 @ 125.000
Permintaan : 40 M3
Tagian : 27.52 M3
Kode koral : 5 m3 @ 120.000
Permintaan: 3 M3
Tagian : 6.755 m3
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)
ReplyDelete- Tagihan -1 : 19.556.000,-
- Terbayar : 0,-
- Rencana : 15.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 15.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeletepENY nOTA dIKRIM TGL 4 fEBRUARI
ReplyDeleteMOHON DI PROSES PEMBAYARAN TAHAP KE -2 UD SALI
ReplyDeleteMohon diproses pembayaran material TAHAP II ini dari CV DWI PUTRA JAYA .
ReplyDeleteBS YANG BELUM DISELESAIKAN Mas Panji Kurniawan : 37.300.000,-
ReplyDelete- Mohon segera diselesaikan
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)
ReplyDelete- Tagihan -1 : 19.556.000,-
- Terbayar : 15.000.000,-
- Sisa : 4.556.000,-
- Rencana : 4.550.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-2
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 4.550.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeletemOHON di PROSES PEMBAYARAN KE 3 TAGIHAN KE- 2
ReplyDeleteMohon diproses pembayaran Leveransir ini yang Tahap 3 sebesar Rp 6.546.800,- . terima kasih
ReplyDeleteMohon segera diproses
ReplyDeleteMohon Diproses Kekurangan Pembayaran UD SALi..Terima Kasih
ReplyDeleteMohon segera proses pembayaran leveransir UD sali dengan kekurangan pembayaran Rp 31.000.000,- .tks
ReplyDeleteMohon melampirkan, MAS PANJI KURNIAWAN
ReplyDelete- FORM seperti Permintaan DKN, Code, Realisasi dan sisa, untuk Material Kayu, Bata, pasir, koral, dari UD Sali,
- Untuk KONTROL, misalnya kayu yg terbeli/terkirim tinggal berapa dari CODE (Voor, bagaiman kalau over, kemudian profit terus turun, misal profit tinggal 2%.
- Mohon segera melampirkan dan ditunggu
BERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 5-3-2019
- Adalah
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)
- Tagihan Total : 37.230.000,-
- Terbayar : 19.550.000,-
- Sisa : 17.680.000,-
- Rencana : 17.680.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-3
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 17.680.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeletePEMBAYARAN BISA DIPROSES LEBIH LANJUT
ReplyDeletePeny Nota Sudah Dikirim hari ini pukul 10.30 ...mohon dibayar kekurangan Pembayaran UD SALI ..Tagihan Ke- 5 terima. kasih
ReplyDeleteMOHON KEKURANGAN BAYAR UD SALI DILAKUKAN PEMBAYARAN TAHAP BERIKUTNYA
ReplyDeleteUNTUK KELANCARAN DAN PERCEPATAN DILAPANGAN
KEKURANGAN BAYAR 13.453.000
MOHON UNTUK DIPROSES
ReplyDeleteTERIMA KASIH
Mohon diproses kekurangan pembayaran material di CV DWI PUTRA JAYA dengan nilai Rp 13.453.000,- .terima kasih
ReplyDeleteBERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 5-3-2019
- Adalah 37.230.000,-
- Dan lunas
- Nota di PANJI KURNIAWAN ; 13.454.000,-
- Dan ditunggu
- Di BS Kan Dulu
- Rencana BS bayar Suplier Sali : 7.000.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-4
- Tagihan Total : 50.684.000,-
- Terbayar : 37.230.000,-
- Sisa : 13.454.000,-
- Rencana : 7.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-4
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 7.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteMohon dilakukan tahapan pembayaran kekurangan bayar
ReplyDeleteseauai data diatas ada kekurangan 6.454.000 karna besok akan masukkan tagihan material lagi
DISKUSI DGN PENGENDALIAN
ReplyDelete- Ada permasalahan
- Pembelian yg di PROYEK
- Sistem tidak berjalan
- Permintaan dan PO tidak ada di BLOGGER
- Disistem Pengendalian, di SHEET Permintaan, colom "Code" ada yg BELUM tuntas .
- artinya code =0................permintaan sudah terbeli
- Volume over , SOLUSI nya tidak TUNTAS,
NUNGGU KESEPAKATAN BERSAMA DULU
Mohon Di Proses Untuk Taguhan UD Sali ...Sudah Konfirmasi dengan MAS AGUNG terkait dengan System ( System IGG Bengkel Dan IGG Listrik dan DEAL
ReplyDeleteSESUAI KONFIRMASI DARI BAPAK PANJI TERKAIT DALAM SISTEM PENGENDALIAN (CODE) ADA ITEM YANG BELUM TUNTAS dan SDH DIKOMUNIKASIKAN DAN DIKOORDINASIKAN DENGAN MAS AGUNG (PENGENDALIAN) dan SUDAH TUNTAS
ReplyDeleteMOHON DIOROSES LEBIH LANJUT
PAK DOEL Gani
Delete- Saya sudah KONFORM ke Mas Agung
1. Betul, Mas Panji SUDAH KOMUNIKASI dgn Mas Agung
2. Tetapi, /sd akhir atau kesimpulan, adalah Mas Agung Masih BINGUNG, tidak paham dgn Mas Panji.
3. Artinya, SISTEM BELUM TUNTAS
BERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 27-3-2019
- Adalah : 50.684.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-4
- Tagihan Total : 50.684.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-6 : 7.549.000,- (Nota belum diterima Kantor DKN)
- Total : 57.783.000,-
- Terbayar : 44.230.000,-
- Sisa : 13.553.000,-
- Rencana : 13.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-5
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 13.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteBERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 5-4-2019
- Adalah : 62.980.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-4
- Tagihan Total : 50.684.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-6 : 7.549.000,- (Nota belum diterima Kantor DKN)
- Total : 62.980.000,-
- Terbayar : 57.2300.000,-
- Sisa : 5.750.000,-
- Rencana : 5.750.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-5
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 5.750.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
MOHON KEKURANGAN PEMBAYARAN UD SALI SEBESAR 8.632.411,88
ReplyDeleteMOHON SEGERA DIPROSES UTK KELANCARAN PENGIRIMAN MATERIAL DILAPANGAN
TERIMA KASIH
BERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 5-4-2019
- Adalah : 62.980.000,-
- Sd tgl 10-4-2019, BELUM ada informasi dari Mas Bagus, Total tagihan SALI dan masih tetap : 62.980.000,-
- Menanggapi permintaan PAK DOEL gani dan Menunngu Nota diterima Mas Bagus , maka di BS kan : 5.000.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-4
- Tagihan Total : 62.980.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-7 : Karena kebutuhan material
- Total : 62.980.000,-
- Terbayar : 62.980.000,-
- Sisa : 0,-
- Rencana : 5.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-7
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 5.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteMohon dicek dan diproses lebih lanjut
ReplyDeleteMohon diproses dan direalisasi pembayaran Leveransir ini . Tks
ReplyDeleteMOHON PERMINTAAN PEMBAYARAN UD.SALI DICEK DAN DIPROSES LEBIH LANJUT
ReplyDeleteUNTUK PERCEPATAN PEKERJAAN MENGINGAT PENGIRIMAN MATERIAL TERSENDAT
TERIMA KASIH
KEKURANGAN BAYAR SAMPAI SAAT INI 20.193.749,25
ReplyDeleteBERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 20-4-2019
- Adalah : 76.988..000,-
- Menanggapi permintaan PAK DOEL gani dan Menunngu Nota diterima Mas Bagus , maka di BS kan : 9.000.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-8
- Tagihan Total : 76.988.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-7 : Karena kebutuhan material
- Total : 0,-
- Terbayar : 67.980.000,-
- Sisa : 9.000.000,-
- Rencana : 9.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-8
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 9.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteKEKURANGAN BAYAR UD SALI UNTUK TAGIHAN MINGGU KEMARIN 11.193.749,25
ReplyDeleteMOHON DIBANTU DILAKUKAN PEMBAYARAN TAHAP BERIKUTNYA
ReplyDeleteKEKURANGAN BAYAR 11.193.749,25 NOTA PENGIRIMAN TERAKHIR 10 APRIL 2019
DAN ADA 6 NOTA PENGIRIMAN TGL 20 ~ 28 APRIL 2019 MSH DALAM PROSES UTK TAGIHAN BERIKUTNYA SENILAI 15.188.057,46
TERIMA KASIH
Mohon diproses untuk pembayaran Leveransir ini dan nota sudah terkirim dikantor . tks
ReplyDeleteSESUAI DATA TERAKHIR KEKURANGAN UD. SALI 11.193.749.25
ReplyDeleteTAGIHAN MATERIAL KE 14, 15, 16, 17 SENILAI 9.988.000,00
TOTAL TAGIHAN UD. SALI 21.181.749,25
MOHON DIPROSES LEBIH LANJUT
BERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 3-5-2019
- Adalah : 98.000.000,-
SUPLIER UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-9
- Tagihan Total : 98.000.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-7 : Karena kebutuhan material
- Total : 0,-
- Terbayar : 76.980.000,-
- Sisa : 21.000.000,-
- Rencana : 15.000.000,-
- Menanggapi permintaan PAK DOEL gani, Tagihan Termin-1, PT. Delika KN s/d skrg BELUM TUNTAS, maka di BS kan : 15.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-8
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 15.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteBERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 15-5-2019
- Adalah : 119.000.000,-
SUPLIER UD SALI + UD ADI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-10
- Tagihan Total : 119.000.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke-7 : Karena kebutuhan material
- Total : 0,-
- Terbayar : 91.980.000,-
- Sisa : 21.000.000,-
- Rencana : 15.000.000,-
- Menanggapi permintaan PAK DOEL gani, Tagihan Termin-1, PT. Delika KN s/d skrg BELUM TUNTAS, maka di BS kan : 15.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI + UD ADI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-9
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 15.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDeleteMOHON DI PROSES TAGIHAN KE- 19 UD SALI TERIMA KASIH
ReplyDeleteDATA YANG DIPAKAI BAYAR ADALAH
ReplyDelete- Yang SUDAH DIINPUT dan dikoreksi Mas Bagus
- Bila ada perbedaan SILAHKAN langsung ke Mas Bagus saja
BERDASARKAN DATA YANG DITERIMA KEUANGAN
ReplyDelete- Sd tgl 31-5-2019
- Adalah : 121.000.000,-
SUPLIER UD SALI + UD ADI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-11
- Tagihan Total : 121.000.000,-
- Tambah Asumsi tagihan ke : Karena kebutuhan material
- Total : 0,-
- Terbayar : 112.180.000,-
- Sisa : 8.900.000,-
- Karena s/d progres 85%, Termin-1 BELUM cair, maka di BS kan : 8.000.000,-
PEMBAYARAN : UD SALI + UD ADI (DWI PUTRI JAYA)-TAHAP-11
- Rek. PANJI KURNIAWAN : Diinput Mas Priadi
- Dibayarkan : 8.000.000,-
- Jatuh Tempo : Data Disiapkan Mas Priadi
Data pembayaran sudah disiapkan.
ReplyDelete